黟县纪委监委2026年部门预算
黟县纪委监委2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分2026年部门预算表
1.黟县纪委监委2026年收支预算总表
2.黟县纪委监委 2026年收入预算总表
3.黟县纪委监委2026年支出预算总表
4.黟县纪委监委2026年财政拨款收支预算总表
5.黟县纪委监委2026年一般公共预算支出表
6.黟县纪委监委2026年一般公共预算基本支出表
7.黟县纪委监委2026年政府性基金预算支出表
8.黟县纪委监委2026年国有资本经营预算支出表
9.黟县纪委监委2026年基本支出表
10.黟县纪委监委2026年项目支出表
11.黟县纪委监委2026年政府采购预算支出表
12.黟县纪委监委2026年政府购买服务预算支出表
13.黟县纪委监委2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黟县纪委监委2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共黟县纪律检查委员会、黟县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》,黟县纪委监委主要职责是:
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党(工)委、党组,各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在县委领导下,配合开展巡察工作,监督推动中央及省委巡视,市委、县委巡察发现问题整改落实。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修改全县纪检监察规定制度,参与起草制定有关规范性文件。
(八)负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜;加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黟县纪委监委2026年度部门预算仅包括本级预算,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黟县纪委监委本级 |
行政单位 |
|
截至2025年12月31日,黟县纪委监委实有各类人员84人,其中在职66人、离休1人、退休17人。
三、2026年度主要工作任务
深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,围绕全会明确的发展目标,全面梳理政治监督内容,深化运用“要点+清单+方案”监督机制。深化拓展整治形式主义为基层减负工作,引导广大党员干部树立和践行正确的权力观、政绩观、事业观,努力担当作为,用更多的精力抓工作、抓落实,积极营造风清气正、干事创业的浓厚发展环境。持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治,推动有关职能部门办成更多群众可感可及的实事好事。做细做实廉政教育,充分运用典型案例“活教材”,加强警示教育,持续打造“黟见清心”廉洁文化品牌,开展浸润式教育,常态引导广大党员干部敢作为能作为善作为。启动十六届县委首轮巡察。组织十五届县委第八轮、第九轮常规巡察及群腐“5+3”专项巡察整改评估工作,推动反馈问题真改实改彻底改。建立完善“纪检+职能部门”监督机制,发挥审计、统计、财会等监督作用,坚持问题线索互移、监督成果共享,进一步形成监督合力,增强整体监督效能,为“十五五”时期经济社会高质量发展提供坚强监督保障。
第二部分 2026年部门预算表
黟县纪委监委2026年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黟县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县纪委监委2026年收支总预算1514.77万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
黟县纪委监委2026年收入预算1514.77万元,其中,本年收入1514.77万元。
(一)本年收入1514.77万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1514.77万元,占100%,比2025年预算增加77.32万元,增长5.4%,增长原因主要是案件款、巡察清退款收缴增加。
(二)上年结转收入0万元。
三、关于2026年支出预算情况说明
黟县纪委监委2026年支出预算1514.77万元,比2025年预算增加77.32万元,增长5.4%,增长(下降)原因主要是保障单位运行。其中,基本支出1276.77万元,占84.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出238万元,占15.7%,主要用于案件办理、党风廉政建设、党务公开、反腐倡廉宣传教育、廉洁文化建设、干部廉政档案、领导业务以及巡察工作等支出。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黟县纪委监委2026年财政拨款收支预算1514.77万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1514.77万元,其中,国库管理非税收入205万元;;按资金年度分为:当年财政拨款收入1514.77万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1161.75万元,占76.7%;社会保障和就业支出220.36万元,占14.5%;卫生健康支出33.52万元,占2.2%;住房保障支出99.14万元,占6.6%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黟县纪委监委2026年一般公共预算拨款1514.77万元,比2025年预算拨款增加77.32万元,增长5.4%,主要原因:案件款、巡察清退款收缴增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
黟县纪委监委2026年一般公共服务支出1161.75万元,占76.7%;社会保障和就业支出220.36万元,占14.5%;卫生健康支出33.52万元,占2.2%;住房保障支出99.14万元,占6.6%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2026年预算1161.75万元,比2025年预算增加61.63万元,增长5.6%,增长原因主要是案件增加,日常运转费用增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算42.86万元,比2025年预算增加0.13万元,增长0.3%,增长原因主要是退休待遇增长。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算115.78万元,比2025年预算增加5.9万元,增长5.4%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算57.89万元,比2025年预算增加2.95万元,增长5.4%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算3.83万元,比2025年预算增加0.05万元,增长1.3%,增长原因主要是遗属补助等费用增加。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2026年预算0.12万元,与2025年预算持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算33.4万元,比2025年预算增加2.42万元,增长7.8%,增长原因主要是医疗缴费基数调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算99.14万元,比2025年预算增加4.24万元,增长4.5%,增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黟县纪委监委2026年一般公共预算基本支出1276.77万元,其中,人员经费1099.58万元,公用经费177.18万元。
(一)人员经费1099.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费177.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黟县纪委监委2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黟县纪委监委2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黟县纪委监委2026年预算共安排项目支出238万元,比2025年预算增加25万元,增长11.73%,增长原因主要是案件支出、巡察费用增加。主要包括:本年财政拨款安排238万元(其中,一般公共预算拨款安排 238万元),财政拨款结转结余安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黟县纪委监委2026年预算安排政府采购支出6.66万元,比2025年预算减少12.94万元,下降66%,下降原因主要是上年度采购1辆执纪执法用车。其中,一般公共预算安排6.66万元,占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黟县纪委监委2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年,黟县纪委监委机关“三公”经费支出预算14.3万元,比2025年预算减少18万元,下降55.7%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费4.3万元,公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。
公务用车购置及运行费。支出预算10万元,比2025年预算减少16万元,下降61.5%。其中:公务用车运行费10万元,比2025年预算增加2万元,增长25%,增长原因主要是案件增多,外调次数多用车增加,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2025年预算减少18万元,下降100%,下降原因主要是上年度已采购车辆,本年度无采购车辆计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出4.3万元。支出预算4.3万元,比2025年预算减少2万元,下降31.7%,主要原因是接待量减少,主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
“巡察经费”项目
(1)项目概述。制定《十六届县委巡察工作规划(2026-2031年)》,启动十六届县委首轮巡察;建立新一届县委巡察干部人才库;制定对村巡察分类标准,提升对村(社区)巡察针对性;统筹推进市县巡察经济开发区“回头看”;组织十五届县委第八轮、第九轮常规巡察及群腐“5+3”专项巡察整改评估工作。
(2)立项依据。坚持政治巡察定位,推进与纪律、监察、派驻监督融合,为经济社会发展提供坚强政治保障。开展巡察需要日常办公经费、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费。
(3)实施主体。县委巡察办,
(4)起止时间。2026年1月1日2026年12月31日。
(5)项目内容。按照巡察工作流程完成巡前、巡中、巡后各项任务,抓实巡察“后半篇”文章,按要求做好整改评估工作。
(6)年度预算安排。前期需要支出:日常办公经费、差旅费、车辆费、设备维护及设备添置更新费用、信息化建设费用、驻点期间车辆费用;巡察后期需要支出:驻点巡察人员补助、食宿费。
(7)绩效目标。
(二)机关运行经费
2026年黟县纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款177.18万元,比2025年减少0.52万元,下降0.3%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
(三)政府采购情况
黟县纪委监委2026年单位政府采购预算总额6.66万元。其中:政府采购货物预算6.66万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黟县纪委监委固定资产总金额363.56万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、设备324.06万元、家用家具39.5万元。
未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。
其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2025年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)通用资产配置情况
黟县纪委监委2026年没有安排通用资产配置支出。
(六)绩效目标设置情况
黟县纪委监委2026年2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款238万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:黟县纪委监委2026年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
|
1 |
纪检监察工作经费(含反腐倡廉宣传教育经费4、办案经费6、党风廉政建设费用3) |
218 |
中共黟县纪律检查委员会
黟县监察委员会 主办
不良信息举报