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黟县纪委监委2025年部门预算

发布日期:2025-02-14 14:48信息来源:黟县纪检委 阅读次数: 收藏

 

 

黟县纪委监委2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黟县纪委监委2025年收支预算总表

2.黟县纪委监委2025年收入预算总表

3.黟县纪委监委2025年支出预算总表

4.黟县纪委监委2025年财政拨款收支预算总表

5.黟县纪委监委2025年一般公共预算支出表

6.黟县纪委监委2025年一般公共预算基本支出表

7.黟县纪委监委2025年政府性基金预算支出表

8.黟县纪委监委2025年国有资本经营预算支出表

9.黟县纪委监委2025年基本支出表

10.黟县纪委监委2025年项目支出表

11.黟县纪委监委2025年政府采购预算支出表

12.黟县纪委监委2025年政府购买服务预算支出表

13.黟县纪委监委2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县纪委监委2025年“三公”经费财政拨款支出预算

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025三公经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《中共黟县纪律检查委员会、黟县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》,黟县纪委监委主要职责是:

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党(工)委、党组,各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在县委领导下,配合开展巡察工作,监督推动中央及省委巡视,市委、县委巡察发现问题整改落实。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修改全县纪检监察规定制度,参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜;加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黟县纪委监委2025年度部门预算仅为本级预算,无其他部门预算编制范围的单位,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黟县纪委监委本级

行政单位

 

 

 

 

 

截至20241231日,黟县纪委监委实有各类人员86人,其中在职68人、离休1人、退休17人。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想,深学细悟笃行习近平总书记考察安徽重要讲话精神,认真贯彻落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委七届五次全会部署及省、市、县委要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持用改革精神和严的标准管党治党,推动落实全面从严治党政治责任,推动健全全面从严治党体系,驰而不息正风肃纪反腐,持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,巩固发展良好政治生态,以全面从严治党新成效为高质量建设大黟山高颜值国际乡村旅游综合示范区和休闲度假康养旅游目的地提供坚强保障。

第二部分   2025年部门预算表

黟县纪委监委2025年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黟县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县纪委监委2025年收支总预算1437.45万元,收入主要为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2025年收入预算情况说明

黟县纪委监委2025年收入预算1437.45万元,其中,本年收入1437.45万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入1437.45万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1437.45万元,占100%,比2024年预算增加88.31万元,增长6.55%,增长原因主要是案件款、巡察清退款收缴增加。

(二)上年结转收入0万元。

、关于2025年支出预算情况说明

黟县纪委监委2025年支出预算1437.45万元,比2024年预算增加88.31万元,增长6.55%,增长原因主要是人员新增、资产购置等。其中,基本支出1224.45万元,占85.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出213万元,占14.82%,主要用于案件办理、党风廉政建设、党务公开、反腐倡廉宣传教育、廉洁文化建设、干部廉政档案、领导业务以及巡察工作等支出。

四、关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

黟县纪委监委2025年财政拨款收支预算1437.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1437.45万元,其中,国库管理非税收入180万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1437.45万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1100.12万元,占76.53%;社会保障和就业支出211.33万元,占14.7%;卫生健康支出31.1万元,占2.17%;住房保障支出94.9万元,占6.6%

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县纪委监委2025年一般公共预算拨款1437.45万元,比2024年预算拨款增加88.31万元,增长6.55%,主要原因:一是案件款增加;二是人员新增

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黟县纪委监委2025年一般公共服务支出1100.12万元,占76.53%;社会保障和就业支出211.33万元,占14.7%;卫生健康支出31.1万元,占2.17%;住房保障支出94.9万元,占6.6%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算1100.12万元,比2024年预算增加61.05万元,增长5.88%,增长原因主要是人员变动,日常运转费用增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算42.73万元,比2024年预算增加7.03万元,增长19.69%,增长原因主要是退休人员增加以及退休待遇增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算109.88万元,比2024年预算增加7.54万元,增长7.37%,增长原因主要是人员新增,缴费基数变更。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算54.94万元,比2024年预算增加3.77万元,增长7.37%,增长原因主要是人员新增,缴费基数变更。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算3.78万元,比2024年预算增加0.2万元,增长5.59%,增长原因主要是人员新增。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025年预算0.12万元,比2024年预算增加0.01万元,增长9.09%,增长原因主要是人员新增,领取独生子女费人员增加。

 

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算30.98万元,比2024年预算增加2.13万元,增长7.38%,增长原因主要是人员新增,缴费基数变更。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算94.9万元,比2024年预算增加6.58万元,增长7.45%,增长原因主要是人员新增,缴费基数变更。

、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县纪委监委2025年一般公共预算基本支出1224.45万元,其中,人员经费1046.75万元,公用经费177.7万元。

(一)人员经费1046.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费177.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县纪委监委2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县纪委监委2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黟县纪委监委2025年预算共安排项目支出213万元,2024年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排213万元(其中,一般公共预算拨款安排213万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黟县纪委监委2025年预算安排政府采购支出19.6万元,比2024年预算增加4.2万元,增长27.27%,增长原因主要是人员新增,办公资产同步配备。其中,一般公共预算安排19.6万元,占100%

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黟县纪委监委2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025“三公”经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2025年,黟县纪委监委机关本级支出预32.3万元,比2024预算增加20.5万元,增长173.73%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费6.3万元,公务用车购置及运行费26万元。具体情况如下:

因公出国(境)费。支出预算0元,与上年持平

公务用车购置及运行费。支出预算26万元,比2024年预算增加20.5万元,增长372.73%。其中:公务用车运行费8万元,比2024年预算增加2.5万元,增长45.45%,增长原因主要是案件量增加,调查取证用车次数增多,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费18万元,比2024年预算增加18万元,增长原因主要是原车辆已达报废年限,为保证委机关行政运行,计划新购1辆执法执勤车辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.3万元。支出预算6.3万元,2024预算持平主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“巡察经费”项目。

1)项目概述。统筹推进县委巡察工作,拟对县级单位党组开展巡察及村(社区)党组织延伸巡察,对被巡察党组织反馈意见整改情况开展监督和评估工作。

2)立项依据。坚持政治巡察定位,推进与纪律、监察、派驻监督融合,为经济社会发展提供坚强政治保障。开展巡察需要日常办公经费、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费。

3)实施主体和起止时间。县委巡察办,20251120251231日。

4)项目内容。按照巡察工作流程完成巡前、巡中、巡后各项任务,抓实巡察“后半篇”文章,按要求做好整改评估工作。

5)年度预算安排。前期需要支出:日常办公经费、差旅费、车辆费、设备维护及设备添置更新费用、信息化建设费用、驻点期间车辆费用;巡察后期需要支出:驻点巡察人员补助、食宿费。

6)绩效目标。

 

(二)机关运行经费

2025黟县纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算177.7万元,比2024年增加12.49万元,增长7.56%增长主要原因是人员新增,日常运转办公费等日常运行支出增加。

(三)政府采购情况

黟县纪委监委2025单位政府采购预算总额19.6万元。其中:政府采购货物预算19.6万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20241231日,黟县纪委监委固定资产总金额108.19万元,较上年减少273.27万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备79.85万元、家具和用具28.33万元

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20241231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆1辆,购置费18万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)通用资产配置情况

黟县纪委监委2025年预算安排通用资产配置支出19.6万元,比2024年预算增加4.2万元,增长27.27%,增长原因主要是本年度计划购置1辆执法执勤车辆

(六)绩效目标设置情况

黟县纪委监委20255个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款213万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:黟县纪委监委2025年度项目支出绩效目标

 

黟县纪委监委2025年度项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额(单位:万元)

1

党风廉政建设费用

3

2

纪检监察工作经费

180

3

反腐倡廉宣传教育经费

4

4

办案经费

6