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黟县纪委监委2020年度部门决算

发布日期:2021-09-01 16:43信息来源:黟县纪检委 阅读次数: 收藏

黟县纪委监委2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 黟县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县纪委监委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

黟县纪委监委2020度部门决算情况

第一部分 黟县纪委监委概况

一、部门职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党(工)委、党组,各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在县委领导下,配合开展巡察工作,监督推动中央及省委巡视,市委、县委巡察发现问题整改落实。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修改全县纪检监察规定制度,参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜;加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县纪委监委2020年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较增加退休1人,原因是到龄退休。

无纳入黟县纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级单位,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黟县纪委监委本级

   

第二部分 黟县纪委监委2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:黟县纪律检查委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,090.04

一、一般公共服务支出

35

987.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

73.09

 

9

 

九、卫生健康支出

43

21.03

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

40.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

1,090.04

本年支出合计

61

1,122.67

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

47.15

年末结转和结余

63

14.52

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,137.19

总计

65

1,137.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:黟县纪律检查委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,090.04

1,090.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

955.26

955.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

949.54

949.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

949.54

949.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.09

73.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.29

69.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.03

21.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:黟县纪律检查委员会

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,122.67

1,122.67

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

987.89

987.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

982.17

982.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

982.17

982.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.09

73.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.29

69.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.03

21.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:黟县纪律检查委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,090.04

一、一般公共服务支出

30

987.89

987.89

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

73.09

73.09

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

21.03

21.03

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

40.67

40.67

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,090.04

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

47.15

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

47.15

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

1,122.67

1,122.67

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

14.52

14.52

0.00

0.00

总计

29

1,137.19

总计

58

1,137.19

1,137.19

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:黟县纪律检查委员会

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,122.67

1,122.67

0.00

201

一般公共服务支出

987.89

987.89

0.00

20111

纪检监察事务

982.17

982.17

0.00

2011101

  行政运行

982.17

982.17

0.00

20129

群众团体事务

5.71

5.71

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.71

5.71

0.00

208

社会保障和就业支出

73.09

73.09

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.29

69.29

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.90

10.90

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.22

54.22

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.17

4.17

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.80

3.80

0.00

210

卫生健康支出

21.03

21.03

0.00

21007

计划生育事务

0.39

0.39

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.39

0.39

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.63

20.63

0.00

221

住房保障支出

40.67

40.67

0.00

22102

住房改革支出

40.67

40.67

0.00

2210201

  住房公积金

40.67

40.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:黟县纪律检查委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

779.54

302

商品和服务支出

266.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

227.24

30201

  办公费

10.70

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

133.26

30202

  印刷费

1.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

209.63

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

18.65

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.16

310

资本性支出

61.21

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.22

30206

  电费

4.51

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

4.17

30207

  邮电费

3.43

31002

  办公设备购置

6.11

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.49

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

30.23

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.80

30211

  差旅费

4.53

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

68.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

20.63

30213

  维修(护)费

3.46

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

15.86

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.64

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

10.90

30216

  培训费

3.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.40

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

24.87

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

1.41

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

8.18

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

75.11

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

17.85

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.39

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.50

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

40.74

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.94

30240

  税金及附加费用

20.03

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

60.49

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

795.18

公用经费合计

327.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:黟县纪律检查委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:黟县纪委监委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:黟县纪律检查委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:黟县纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 黟县纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1137.19万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1137.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收入增加166.77万元,增长17.19%;支出增加166.77万元,增长17.19%。主要原因:人员新增以及公积金、社保调整变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1090.04万元,其中:财政拨款收入1090.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1122.67万元,其中:基本支出1122.67万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1137.19万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1137.19万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收入增加203.24万元,增长21.76%,主要原因:是人员新增以及公积金、社保调整变动

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1122.67万元,占本年支出的98.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加235.87万元,增长26.6%。主要原因人员新增以及公积金、社保调整变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1122.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出987.89万元,占87.99%;社会保障和就业(类)支出73.09万元,占6.52%;卫生健康(类)支出21.03万元,占1.87%;住房保障(类)支出40.67万元,占3.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.4万元,支出决算为1122.67万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员新增;二是政策性工资调整。其中:基本支出1122.67万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为614.56万元,支出决算为982.17万元,完成年初预算的159%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增,在职、聘用、离退休人员综合奖增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为6.44万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,工会活动减少,费用列支相对减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算为10.9万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为54.22万元,支出决算为54.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为4.17万元,决算数大于预算数的主要原因是单位新增退休、调离人员,职业年金单位补缴部分费用增加。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)年初预算为0.18万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的217%,决算数大于预算数的主要原因是符合领取独生子女费的人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.63万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为40.67万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1122.67万元,其中人员经费795.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费327.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县纪委监委2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县纪委监委2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,黟县纪委监委机关运行经费支出327.48万元,比2019年增加169.5万元,增长107%,主要原因是办公设备采购、维护维修费用增加,新购1辆执法执纪车辆,公务用车运行维护费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,黟县纪委监委政府采购支出总额49.31万元,其中:政府采购货物支出49.31万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,黟县纪委监委共有车辆3辆,新增执法执勤用车1辆处置车辆1辆。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金20万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,2020年项目支出中财政拨款收入为20万元,上年结转资金5.38万元,年度资金总额25.38万元,全年执行数为21.95万元。2020年项目支出预期目标计划开展3轮巡察,对14家单位开展常规巡察,对20家村党组织延伸巡察监督,以及对8家被巡察单位进行巡察“回头看”,而实际完成情况是稳步推进,有效完成序时进度。

组织对“办案经费”、“反腐倡廉宣传教育”等10个项目开展了部门评价,共涉及资金731.4万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价评价情况看,全年预算数为751.4万元,全部为财政拨款收入,全年执行数1137.19万元。2020年部门整体支出预期目标计划全面落实中央和省、市纪委全会工作部署,以党的政治建设为统领,提高政治站位、坚守职责定位,认真落实十九届四中全会坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督的部署要求,围绕高水平推进县域治理现代化目标,找准履职尽责的切入点和着力点,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,推动制度优势转化为监督效能,而实际完成情况是认真贯彻落实中央和省、市纪委全会的部署要求,坚持“严”的主基调不放松,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,不断推动全面从严治党向纵深发展,全县党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

黟县纪委监委在2020年度部门决算中反映“巡察经费”共1个项目绩效自评结果。

巡察经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。2020年项目支出中财政拨款收入为20万元,上年结转资金5.38万元,年度资金总额25.38万元,全年执行数为21.95万元。项目绩效目标完成情况一是产出指标中四项指标均完成的较好,其中,成本指标,本着厉行节约原则,高效完成办公用品及设备添置;二是效益指标与满意度指标均按时保质完成,且未发生超过指标值较多等问题。发现的主要问题及原因:通过自评发现,设定的绩效目标中项目资金的预期产出、效益、满意度等方面设置不够具体、不够量化。下一步改进措施:下一步着力创新管理手段、用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强资金的预算工作,提高资金拨款、使用的精确度,使得资金使用目标更加具体、量化。        

3.部门评价项目绩效评价结果。

1、我单位根据项目支出绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分88分;

2、将部门整体支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分10分。

2020年度巡察经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

2020年度巡察经费项目绩效评价报告

、项目基本情况

(一)项目概况:开展3轮巡察,对14家单位开展常规巡察,对20家村党组织延伸巡察监督,以及对8家被巡察单位进行巡察“回头看”。该项目支出中涉及财政拨款收入20万元,上年结转资金5.38万元,年度资金总额25.38万元,全年执行数21.95万元

(二)项目绩效目标:阶段性目标实现高位推进巡察工作、完成巡察全覆盖任务、做好巡察“后半篇文章”、落实中央巡视指导督导反馈问题整改、加强巡察规范化建设;总体目标将继续坚持以党的政治建设为统领,坚决贯彻落实中央及省、市委巡视巡察工作部署要求,坚定不移深化政治巡察,推动县委巡察工作高质量发展。

、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:为着力提高财政资金资源配置效率和使用效益,将巡察经费财政拨款收入20万元作为专项业务经费,对其开展绩效评价工作。

(二)绩效评价原则:1、公开性原则,绩效评价过程和结果对社会公开;评价的时间、地点、标准、方法向社会公布;2、公正性原则,评价标准指标制定以服务分析所确定的工作内容和职务规范为基础,做到科学、合理;3、全面性原则,评价渠道力求多元化、评价方式多样化、评价结果全面化。评价指标体系:产出指标、效益指标、满意度指标。评价方法:开展部门自评方式。评价标准:以实际完成度进行评价。

(三)绩效评价工作过程:职责分工、建立和完善绩效指标和标准体系,实行动态管理财政部门要求随年度算报送申报材料绩效运行日常监控,定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;并对重点政策和重大项目,以及巡视、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控;开展绩效自评、按时完成并报送绩效自评报告,并及时财政部门提交绩效评级结果;绩效评价结束时,主动向社会公开有关绩效目标、绩效自评结果、重点项目评价结果等内容

、综合评价情况及评价结论

项目资金在县纪委常委会的正确领导下,在县纪委办公室的统筹安排下支出,支出拨付使用严格按照县财政局预算下达程序,确保规范,到位及时,达到预期效果。该项目指标绩效自评得分98分。

、绩效评价指标分析

(一)产出指标情况:

1、数量指标:开展3轮巡察,对14家单位开展常规巡察,对20家村党组织延伸巡察监督,以及对8家被巡察单位进行巡察“回头看”。

2、质量指标:以提升监督质量和效果为目标,已落实党委主体责任为关键,按照上下联动工作机制的有关要求,确保在任务安排、监督对象、时间统筹、组织方式、成果运用等方面做到向上保持一致。

3、时效指标:2020年底县委巡察向村、社区党组织延伸全覆盖。

4、成本指标:办公用品及设备添置费用8万元;水、电、网络电话费2万元;用车和餐费10万元;巡察补助15万元。实际成本支出21.9万元。

(二)效益指标情况:

1、经济效益指标:围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及脱贫攻坚战、扫黑除恶等重大决策部署,把落实中央八项规定精神、整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题、整治形式主义官僚主义摆在更加突出位置,保持经济稳定向好情况更加显著。

2、社会效益指标:深入查找被巡察党组织存在的贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市、县委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题以及违反党的“六项纪律”等问题,促进社会和谐稳定。

3、可持续影响指标:认真贯彻落实《市县巡察向村、社区党组织延伸全覆盖指导意见(试行)》,把整治群众身边腐败和作风问题作为重中之重。

(三)满意度指标情况:

1、服务对象满意度指标:社会群众及各被巡察单位满意度100%。

、主要经验及做法

1、完善绩效评价管理机制。本单位强化绩效管理主体责任,切实加强对绩效评价工作的组织领导,建立规范的内部工作规程,确保绩效评价工作有序推进。

2、确保绩效评价工作质量。合理确定评价方式方法,科学设定评价指标和标准,严格按规定程序组织实施,坚持实事求是,做到客观准确,确保绩效评价质量,绩效自评和绩效评价佐证材料留存备查,随2020年度部门决算公开,主动接受社会监督。

3、强化绩效评价结果应用。完成项目支出绩效评价工作,按时报送绩效自评报告及项目支出绩效评价报告等相关评价材料,对评价中发现的问题要及时进行整改。

、存在问题及原因分析

总体绩效目标和绩效指标均按时保质完成,且未发生超过指标值等问题。通过自评发现,部门整体支出已集中运用到巡察工作中,但项目资金实施目标不够具体、不够量化。

有关建议

下一步需要着力创新管理手段、用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,加强项目业务资金的预算工作,提高资金


拨款、使用的精确度,使得项目资金使用目标更加具体、量化。

项目支出绩效自评表

(  2020  年度)

项目名称

巡察经费

主管部门

中共黟县纪律检查委员会

实施单位

巡察办

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25.381173

25.381

21.9494

100

86%

10

其中:当年财政拨款

20

20

16.5683

83%

      上年结转资金

5.381173

5.3812

5.38117

100%

    其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展3轮巡察,对14家单位开展常规巡察,对20家村党组织延伸巡察监督,以及对8家被巡察单位进行巡察“回头看”

稳步推进,完成序时进度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展3轮巡察,对14家单位开展常规巡察,对20家村党组织延伸巡察监督,以及对8家被巡察单位进行巡察“回头看”

100%

100%

20

18

数量指标不够具体;下一步,创新管理手段、用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,

质量指标

以提升监督质量和效果为目标,已落实党委主体责任为关键,按照上下联动工作机制的有关要求,确保在任务安排、监督对象、时间统筹、组织方式、成果运用等方面做到向上保持一致

100%

100%

10

10

 

时效指标

2020年底县委巡察向村、社区党组织延伸全覆盖

2020年底

100%

10

10

 

成本指标

办公用品及设备添置费用8万元;水、电、网络电话费2万元;用车和餐费10万元;巡察补助15万元

35万元

21.9万元

10

10

 

效益指标

经济效益指标

围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及脱贫攻坚战、扫黑除恶等重大决策部署,把落实中央八项规定精神、整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题、整治形式主义官僚主义摆在更加突出位置

显著

显著

10

10

 

社会效益指标

深入查找被巡察党组织存在的贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市、县委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题以及违反党的“六项纪律”等问题

显著

显著

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

认真贯彻落实《市县巡察向村、社区党组织延伸全覆盖指导意见(试行)》,把整治群众身边腐败和作风问题作为重中之重

全年

全年

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众及各巡察单位

满意

满意

10

10

 

总分

90

88

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 

黟县纪委监委2020度一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开09表

部门:黟县纪律检查委员会

 

单位:万元

项目

预算数

决算数

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

6.70

6.40

公务用车购置及运行维护费

30.80

30.4

    其中:公务用车运行维护费      

6.80

5.50

          公务用车购置费

24.00

24.9

合计

37.50

36.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.5万元,支出决算为36.8万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车及公务接待方面厉行节约,严格控制公务活动支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.4万元,占17%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.4万元,占83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算支出0万元保持一致,未有变动。

2.公务接待费支出6.4万元, 与2020年度预算相比,减少0.3万元,下降4.5%,下降的原因是厉行节约,严格控制公务接待。2020年黟县纪委监委国内公务接待共98批次(其中外事接待0批次),800人次(其中外事接待0人次)。主要是用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出30.4万元,与2020年度预算相比,减少0.4万元,下降1.3%,下降的原因是新购一辆执法执勤用车,车辆运行维护费比年初年限已久的车辆要少。其中,公务用车购置费24.9万元,与2020年度预算相比,增加0.9万元,增长3.7%,增长的原因是以实际采购费用为准,2020年购置公务用车1辆公务用车运行维护费5.5万元,与2020年度预算相比,减少1.3万元,下降19%,下降的原因是处置了1辆年限已久、故障较多的车辆,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,大力压减公车运维费用。主要用于信访初核、案件查处、监督检查、纪律审查。截至2020年12月31日,黟县纪委监委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。